市医管中心审计处联合北京市卫生经济学会审计专委会
举办市属医院内部审计管理沙龙
12月7日上午,市医管中心审计处联合北京市卫生经济学会审计专委会通过线上会议的方式举办了市属医院内部审计管理沙龙(2022年第二期)。会议邀请了北京市财政局会计处副处长于梅和北京市卫生经济学会会长吴曼讲话,北京市地质矿产勘查院计划财务处处长陈新龙围绕“有效应对风险 充分发挥效能-内控评价的思路与方法”进行主题培训。22家市属医院审计部门负责人结合公立医院经济业务活动特点和审计工作实际,围绕内控评价和风险评估等工作分享了心得体会,并提出了推动下一步工作开展的意见建议。
会议认为,内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效机制。市属医院审计工作要不断创新工作方法,发挥内部审计的监督和评价作用,促进信息沟通与成果共享,推动建立良好的内部控制环境,并在推动审计整改的过程中,督促健全内控制度,提高抵御风险的能力,提升市属医院运营水平。